咸丰县教育局开展研究型内审效果好
近日,咸丰县审计局在全县内部审计工作调研中发现,该县教育局与时俱进,积极探索,以内控管理“校校行”活动为抓手,开展研究型内部审计,筑牢“清廉财务”底板,助推“清廉学校”建设,服务全县教育改革与发展。今年以来,该局已完成7个乡镇24个学校内控管理“校校行”活动,开展业务培训10余次,财务人员培训覆盖率达100%,所有内审发现问题全部得到及时整改。
据悉,该局2020年启动实施全系统财务管理改革,承担内部审计工作职能的教育经费管理中心主动顺应新形势,转变内审工作方式,以内控管理“校校行”活动为抓手,将传统单项目监督逐步调整为以内控管理为抓手的常规式巡回检查。通过“校校行”活动开展,取得了三个方面成效。
一是通过1-3年的巡回检查,从监督范围上实现了内审监督全覆盖,从根本上促进整个教育系统财务水平上了一个新的台阶。
二是在操作层面从《行政事业单位内部控制规范》入手,围绕“预算、收支、政府采购、资产管理、基建项目管理、合同管理”六大领域,通过深入学校开展拉网式、清单式排查,简便可行,大大缩短检查周期。
三是在工作成效上通过审后“一训一督”(即一次培训,针对问题开展财务知识大培训;一次整改督办,对内审发现问题及时开展整改“回头看”),既提升了财务人员思想认识和履职能力,又提升了问题整改效果。
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